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百达智能回应IPO问询 承认财务内控曾存不规范,已全面完成整改

百达智能回应IPO问询 承认财务内控曾存不规范,已全面完成整改

正在冲刺上市的浙江百达精工股份有限公司(以下简称“百达智能”)就深圳证券交易所上市审核中心发出的审核问询函进行了回复。在回复中,公司坦诚承认在报告期内的确存在财务内控不规范的情形,但强调相关问题已得到全面、有效的整改,目前公司内部控制制度健全且运行有效。

根据问询函及公司回复内容,此前存在的财务内控不规范问题主要涉及部分关联方资金往来审批程序不完备、个别会计处理不够严谨等。百达智能在回复中详细说明了相关事项的具体背景、发生原因及影响。公司表示,上述情况主要发生在企业发展早期快速扩张阶段,随着公司治理结构的不断完善和上市辅导工作的推进,管理层已深刻认识到规范运作的重要性。

为彻底解决历史遗留问题并防范未来风险,百达智能采取了一系列整改措施。公司对财务部门和组织架构进行了优化,加强了关键岗位的人员配置与专业培训。全面修订并完善了包括《财务管理制度》《关联交易决策制度》在内的一系列内部控制制度,明确了资金支付、关联交易等关键流程的审批权限与操作规范,确保所有经济业务均有据可依、有章可循。公司引入了更为严格的内部审计与监督机制,定期对内部控制的有效性进行自我评价,并聘请第三方审计机构进行专项核查。

公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具承诺,将严格遵守相关法律法规,确保公司财务独立、内控有效,杜绝任何形式的资金占用或违规关联交易。保荐机构及申报会计师经过核查后认为,相关不规范行为已得到纠正,整改后内控制度设计合理、执行有效,且该等历史问题对本次发行上市不构成实质性障碍。

此次问询回复,体现了监管机构对于拟上市企业“申报即担责”、财务信息真实性、内控有效性原则的高度重视。百达智能主动披露并积极整改的态度,也展现出其规范治理、谋求长远健康发展的决心。市场分析人士指出,随着注册制改革的深化,企业内部控制与财务规范性已成为IPO审核的核心关注点之一,企业的“内功”修炼将直接影响其资本市场之路的顺畅程度。百达智能此番直面问题并完成整改,为其后续的上市进程扫清了一个关键障碍。

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更新时间:2026-04-04 06:43:26